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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA TEIXEIRA SALVANY

Dados do Empenho
Número do empenho: 8091 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO BRANCAS PARA CAMARIM DA BANDA DO SHOW DIA 12.07.2025 NA 35ª FECOBAT 2025 149,90 149,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO BRANCAS PARA CAMARIM DA BANDA DO SHOW DIA 12.07.2025 NA 35ª FECOBAT 2025 149,90
18/07/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO BRANCAS PARA CAMARIM DA BANDA DO SHOW DIA 12.07.2025 NA 35ª FECOBAT 2025 149,90
24/07/2025 Pagamento de Empenho 8091/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 149,90
TOTAL 149,90 149,90 149,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.