Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CROMA VIGILANCIA PRIVADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8101 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Incentivos a Prática Desportiva no Município |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90009 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
Vigilante diurno de domingos e feriados - Hora
Finalidade: CONTRATO 305/2025 PARA JOGOS DA SERIE PRATA |
56,10 |
897,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2025 |
Vigilante diurno de domingos e feriados - Hora
Finalidade: CONTRATO 305/2025 PARA JOGOS DA SERIE PRATA |
897,60 |
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12/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/124; |
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897,60 |
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29/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8101/2025
CROMA VIGILANCIA PRIVADA LTDA - 18503 |
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771,93 |
29/08/2025 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8101/2025 |
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98,74 |
29/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8101/2025 |
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26,93 |
TOTAL |
897,60 |
897,60 |
897,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS-Prestação de Serviços |
29/08/2025 |
98,74 |
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Lançada |
ISS |
29/08/2025 |
26,93 |
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Lançada |
TOTAL |
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125,67 |
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