Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8139 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2025 |
complementa empenho n. 7806 |
0,01 |
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18/07/2025 |
complementa empenho n. 7806
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0,01 |
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22/07/2025 |
Pagamento de Empenho 8139/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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0,01 |
TOTAL |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.