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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8141 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. AGUDO , NO VEIC. IYO 4710 NO DIA 18.07.2025 DAS 06:00 AS 13:30 MIN. 104,00 104,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. AGUDO , NO VEIC. IYO 4710 NO DIA 18.07.2025 DAS 06:00 AS 13:30 MIN. 90,00
22/07/2025 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. AGUDO , NO VEIC. IYO 4710 NO DIA 18.07.2025 DAS 06:00 AS 13:30 MIN. 90,00
24/07/2025 Pagamento de Empenho 8141/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.