O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MILTON ZIQUINATTI CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8216 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR AS PRODUTORAS RURAIS E LOGO APÓS A JULIO DE CASTILHOS LEVAR PARA JOGO DE FUTEBOL NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 19.07.2025 DAS 09:00 AS 19:30 MIN. 23,00 23,00
1.00 E NO DIA 21.07.2025 VIAGEM A SANTIAGO LEVAR O LEITE NO VEIC. IRS 9442 DAS 06:30 AS 14:00 HS 15,48 15,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR AS PRODUTORAS RURAIS E LOGO APÓS A JULIO DE CASTILHOS LEVAR PARA JOGO DE FUTEBOL NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 19.07.2025 DAS 09:00 AS 19:30 MIN. E NO DIA 21.07.2025 VIAGEM A SANTIAGO LEVAR O LEITE NO VEIC. IRS 9442 DAS 06:30 AS 14:00 HS 38,48
23/07/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR AS PRODUTORAS RURAIS E LOGO APÓS A JULIO DE CASTILHOS LEVAR PARA JOGO DE FUTEBOL NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 19.07.2025 DAS 09:00 AS 19:30 MIN. E NO DIA 21.07.2025 VIAGEM A SANTIAGO LEVAR O LEITE NO VEIC. IRS 9442 DAS 06:30 AS 14:00 HS 38,48
TOTAL 38,48 38,48 0,00
SALDO A PAGAR 38,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.