Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MITIELLE SACCOL FERNANDES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8228 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM AGUDO PRESTIGIAR ABERTURA DO EVENTO DIA 24.07.2025 DAS 15:00 AS 23:59 MIN. |
104,90 |
104,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2025 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM AGUDO PRESTIGIAR ABERTURA DO EVENTO DIA 24.07.2025 DAS 15:00 AS 23:59 MIN. |
104,90 |
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28/07/2025 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM AGUDO PRESTIGIAR ABERTURA DO EVENTO DIA 24.07.2025 DAS 15:00 AS 23:59 MIN.
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104,90 |
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31/07/2025 |
Pagamento de Empenho 8228/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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104,90 |
TOTAL |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.