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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSMARI MOSSI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8581 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.25 2+ 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA ETAPA GAÚCHA DO PROJ. FNAS PELO BRASIL DA SEC. NAC.ASSISTENCIA SOCIAL DIA 28.07 DAS 09:00 AS 17:00 HS E NO DIA 29.07 DAS 09:00 ASD 12 REUNIÃO GERAL DO COEGEMAS NA FAMURS ,APÓS VISITA SEDES.SAIDA DIA 27.07.2025 AS 14:00 RETORNO DIA 29.07.205 AS 20:00 HS 419,67 944,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 2+ 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA ETAPA GAÚCHA DO PROJ. FNAS PELO BRASIL DA SEC. NAC.ASSISTENCIA SOCIAL DIA 28.07 DAS 09:00 AS 17:00 HS E NO DIA 29.07 DAS 09:00 ASD 12 REUNIÃO GERAL DO COEGEMAS NA FAMURS ,APÓS VISITA SEDES.SAIDA DIA 27.07.2025 AS 14:00 RETORNO DIA 29.07.205 AS 20:00 HS 944,26
25/07/2025 2+ 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA ETAPA GAÚCHA DO PROJ. FNAS PELO BRASIL DA SEC. NAC.ASSISTENCIA SOCIAL DIA 28.07 DAS 09:00 AS 17:00 HS E NO DIA 29.07 DAS 09:00 ASD 12 REUNIÃO GERAL DO COEGEMAS NA FAMURS ,APÓS VISITA SEDES.SAIDA DIA 27.07.2025 AS 14:00 RETORNO DIA 29.07.205 AS 20:00 HS 944,26
25/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8581/2025 ROSMARI MOSSI BISSACO - 6632 944,26
TOTAL 944,26 944,26 944,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.