Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025
0,00
859,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025
859,31
27/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024
859,31
27/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL
108,84
27/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL
169,30
28/01/2025
Pagamento de Empenho 880/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
581,17
TOTAL
859,31
859,31
859,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.