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Última atualização realizada em 22/01/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8872 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 298,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 298,67
06/08/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025. 298,67
07/08/2025 Pagamento de Empenho 8872/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 298,67
TOTAL 298,67 298,67 298,67
SALDO A PAGAR 0,00