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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8905 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 0,00 1.296,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 1.296,06
06/08/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025. 1.296,06
07/08/2025 Pagamento de Empenho 8905/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.296,06
TOTAL 1.296,06 1.296,06 1.296,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.