| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 8915 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 | 0,00 | 2.428,48 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 | 2.428,48 | ||
| 06/08/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025. | 2.428,48 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 8915/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.428,48 | ||
| TOTAL | 2.428,48 | 2.428,48 | 2.428,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||