Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8928 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FÉRIAS INDENIZADOS SOBRE RESCISÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO RESCISAO LUCAS AGOSTO 2025 |
0,00 |
16.857,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2025 |
FÉRIAS INDENIZADOS SOBRE RESCISÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO RESCISAO LUCAS AGOSTO 2025 |
16.857,63 |
|
|
06/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO DO VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS DE JULHO DE 2025 DO SERVIDOR LUCAS MAZZOLENI PINTO |
|
16.857,63 |
|
07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 8928/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
16.857,63 |
TOTAL |
16.857,63 |
16.857,63 |
16.857,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.