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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8960 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação
Função: Comunicações
Subfunção: Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TORRE TV DIGITAL -RUA 20 DE SET. 2427 -AGOSTO 2025 2.275,70 2.275,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TORRE TV DIGITAL -RUA 20 DE SET. 2427 -AGOSTO 2025 2.275,70
07/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/125942866; 2.275,70
TOTAL 2.275,70 2.275,70 0,00
SALDO A PAGAR 2.275,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.