Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8985 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
Tipo de empenho: |
1/3 FÉRIAS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARLUZA SILVA AGOSTO 2025 |
0,00 |
344,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2025 |
FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARLUZA SILVA AGOSTO 2025 |
344,68 |
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08/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARLUZA SILVA DA ROSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025 |
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344,68 |
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12/08/2025 |
Pagamento de Empenho 8985/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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344,68 |
TOTAL |
344,68 |
344,68 |
344,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.