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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8985 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: 1/3 FÉRIAS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARLUZA SILVA AGOSTO 2025 0,00 344,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARLUZA SILVA AGOSTO 2025 344,68
08/08/2025 LIQUIDAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARLUZA SILVA DA ROSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025 344,68
12/08/2025 Pagamento de Empenho 8985/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 344,68
TOTAL 344,68 344,68 344,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.