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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 9083 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 12.08.2025 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 12.08.2025 120,00
13/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 005/000281726; 120,00
TOTAL 120,00 120,00 0,00
SALDO A PAGAR 120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.