Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
Número do empenho: | 9141 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
Fonte de Recurso: |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | Saco lixo 30 Litros, resistente, embalagem com 100 unidades na cor preta, 10 micras de espessura, reforçado, deve suportar 6 kg, tamanho com no mínimo 59 x 62 cm, validade 12 meses. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191:2008 e alterações posteriores | 14,50 | 145,00 |
6.00 | Saco lixo 60 Litros, reforçado, pacote com 100 unidades, preto, super resistente, sem dispositivo de fechamento, tamanho mínimo 60x75 com 08 micras de espessura, deve suportar 10 kg, validade 12 meses. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191:2008 e alterações posteriores Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 11,00 | 66,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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14/08/2025 | Saco lixo 30 Litros, resistente, embalagem com 100 unidades na cor preta, 10 micras de espessura, reforçado, deve suportar 6 kg, tamanho com no mínimo 59 x 62 cm, validade 12 meses. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191:2008 e alterações posteriores Saco lixo 60 Litros, reforçado, pacote com 100 unidades, preto, super resistente, sem dispositivo de fechamento, tamanho mínimo 60x75 com 08 micras de espessura, deve suportar 10 kg, validade 12 meses. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191:2008 e alterações posteriores Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 211,00 | ||
TOTAL | 211,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 211,00 |