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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9161 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90046 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Acendedor de fogão com botão click, dimensões mínimas 22,5 x 1,4 x 2,2 cm 3,75 15,00
2.00 Isqueiro com selo holográfico Inmetro, acende até 3.000 vezes - Isqueiro com selo holográfico Inmetro, acende até 3.000 vezes 3,00 6,00
4.00 Limpa forno à base de soda cáustica, espessante, óleo de menta e água, embalagem com no mínimo 230 gramas - Limpa forno à base de soda cáustica, espessante, óleo de menta e água, embalagem com no mínimo 230 gramas Finalidade: Para uso nas atividades da Cozinha do Hospital São Vicente 10,50 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 Acendedor de fogão com botão click, dimensões mínimas 22,5 x 1,4 x 2,2 cm Isqueiro com selo holográfico Inmetro, acende até 3.000 vezes - Isqueiro com selo holográfico Inmetro, acende até 3.000 vezes Limpa forno à base de soda cáustica, espessante, óleo de menta e água, embalagem com no mínimo 230 gramas - Limpa forno à base de soda cáustica, espessante, óleo de menta e água, embalagem com no mínimo 230 gramas Finalidade: Para uso nas atividades da Cozinha do Hospital São Vicente 63,00
TOTAL 63,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 63,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.