| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES L | 
| Número do empenho: | 9265 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90014 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 50.00 | Cloridrato de Ondansetrona 2 mg/mL solução - Ampola 2 mL- IV Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 1,32 | 66,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Cloridrato de Ondansetrona 2 mg/mL solução - Ampola 2 mL- IV Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 66,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4867; REF. EMPENHO 9265/2025 17211 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES L | 66,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Empenho 9265/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||