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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9272 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar servidores para evento no dia 20/08/25 com saida as 07:00h e retorno as 23:30h, veiculo spin jbg6i07 209,82 209,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar servidores para evento no dia 20/08/25 com saida as 07:00h e retorno as 23:30h, veiculo spin jbg6i07 209,82
21/08/2025 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar servidores para evento no dia 20/08/25 com saida as 07:00h e retorno as 23:30h, veiculo spin jbg6i07 209,82
TOTAL 209,82 209,82 0,00
SALDO A PAGAR 209,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.