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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9281 Data de lançamento: 22/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR USUÁRIOS NA RECEITA FEDERAL E IGP , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 10.07.2025 DAS 07:30 AS 10:40 MIN. 19,97 19,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR USUÁRIOS NA RECEITA FEDERAL E IGP , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 10.07.2025 DAS 07:30 AS 10:40 MIN. 19,97
25/08/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR USUÁRIOS NA RECEITA FEDERAL E IGP , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 10.07.2025 DAS 07:30 AS 10:40 MIN. 19,97
TOTAL 19,97 19,97 0,00
SALDO A PAGAR 19,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.