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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9967 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90002 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de até 9000 btus 120,00 120,00
1.00 Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado de Split, de 18000 btus 90,00 90,00
1.00 Troca de hélice para condicionador de ar tipo slipt todos os tamanhos, com fornecimento da hélice, mão-de-obra e todo material necessário Finalidade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NA SALA DE VACINAS E NA SALA DA ENFERMEIRA NO POSTO CENTRAL. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de até 9000 btus Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado de Split, de 18000 btus Troca de hélice para condicionador de ar tipo slipt todos os tamanhos, com fornecimento da hélice, mão-de-obra e todo material necessário Finalidade: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NA SALA DE VACINAS E NA SALA DA ENFERMEIRA NO POSTO CENTRAL. 340,00
11/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/27; REF. EMPENHO 9967/2025 18541 - 43.792.760 JONATHAN SILVEIRA BORGES 340,00
16/09/2025 Pagamento de Empenho 9967/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00