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Última atualização realizada em 17/10/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9975 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90031 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Cabo 16 mm 9,30 279,00
2.00 Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros 85,00 170,00
1.00 POSTE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO, padrão RGE, 7,5 metros, composto de uma caixa de medição, sistema de aterramento, condutores disjuntores e outros acessórios indispensáveis para sua instalação Finalidade: COMPRA DE POSTE E CABOS PARA SER FEITA A TROCA PELA SEC DE OBRAS. POSTE DANIFICADO EM FRENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RUA 14 DE JUHLO, 88. 1.940,00 1.940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 Cabo 16 mm Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros POSTE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO, padrão RGE, 7,5 metros, composto de uma caixa de medição, sistema de aterramento, condutores disjuntores e outros acessórios indispensáveis para sua instalação Finalidade: COMPRA DE POSTE E CABOS PARA SER FEITA A TROCA PELA SEC DE OBRAS. POSTE DANIFICADO EM FRENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RUA 14 DE JUHLO, 88. 2.389,00
23/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/449; REF. EMPENHO 9975/2025 14484 - MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2.389,00
30/09/2025 Pagamento de Empenho 9975/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.389,00
TOTAL 2.389,00 2.389,00 2.389,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.