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Última atualização realizada em 01/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 9991 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90033 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Envelope, branco, med. 240 x 340mm 0,32 32,00
300.00 Envelope, pardo, med. 240 x 340mm 0,25 75,00
2.00 Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas 7,18 14,36
5.00 Tesoura em aço inox 19cm com cabo em plástico resistente Finalidade: AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EXAMES DE RAIO X. 5,06 25,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 Envelope, branco, med. 240 x 340mm Envelope, pardo, med. 240 x 340mm Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas Tesoura em aço inox 19cm com cabo em plástico resistente Finalidade: AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EXAMES DE RAIO X. 146,66
03/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/468; REF. EMPENHO 9991/2025 18883 - JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. 146,66
13/10/2025 Pagamento de Empenho 9991/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 146,66
TOTAL 146,66 146,66 146,66
SALDO A PAGAR 0,00