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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9993 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90033 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Caneta hidrocor, lavável, não tóxico, embalagem com 12 cores, tamanho mínimo A x L x P: 17,5 x 14,5 x 1cm 4,78 23,90
50.00 Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades 1,90 95,00
10.00 Clips 8/0 niquelado, caixa com 50 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 3,45 34,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 Caneta hidrocor, lavável, não tóxico, embalagem com 12 cores, tamanho mínimo A x L x P: 17,5 x 14,5 x 1cm Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades Clips 8/0 niquelado, caixa com 50 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 153,40
TOTAL 153,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 153,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.