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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1017 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT EMBREAGEM 642,00 642,00
1.00 VEDADOR-OLEO TR VBQ (MEDIDA INT 78,5 MM ) 82,00 82,00
1.00 ARRUELA VEDAÇÃO 14MM 2,00 2,00
1.00 DESCARBONIZANTE Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA CHEVROLET MONTANA PLACA: JAN7D32 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 KIT EMBREAGEM VEDADOR-OLEO TR VBQ (MEDIDA INT 78,5 MM ) ARRUELA VEDAÇÃO 14MM DESCARBONIZANTE Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA CHEVROLET MONTANA PLACA: JAN7D32 776,00
05/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 02/129; REF. EMPENHO 1017/2026 12626 - MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA 776,00
TOTAL 776,00 776,00 0,00
SALDO A PAGAR 776,00