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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 5 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA REFORÇO 350,00 350,00
1.00 SERVIÇO DE TORNO - BUCHA DE NYLON 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA - BANCO 150,00 150,00
1.00 TROCA BOMBA HIDRÁULICA 320,00 320,00
1.00 MODIFICAÇÃO MANGUEIRA VÁLVULA PRIORITÁRIA 285,00 285,00
1.00 LIMPEZA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 310,00 310,00
1.00 LIMPEZA VALVULA PRIORITARIA 305,00 305,00
1.00 TROCA FILTRO HIDRÁULICO 290,00 290,00
1.00 TROCA FILTR DE SUCÇÃO 275,00 275,00
1.00 TROCA CABO DO ACELERADOR 295,00 295,00
1.00 CONSERTO BANCO DO OPERADOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O REPARO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ESTA COM PROBLEMAS NA MECANICA. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA REFORÇO SERVIÇO DE TORNO - BUCHA DE NYLON SERVIÇO DE SOLDA - BANCO TROCA BOMBA HIDRÁULICA MODIFICAÇÃO MANGUEIRA VÁLVULA PRIORITÁRIA LIMPEZA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO LIMPEZA VALVULA PRIORITARIA TROCA FILTRO HIDRÁULICO TROCA FILTR DE SUCÇÃO TROCA CABO DO ACELERADOR CONSERTO BANCO DO OPERADOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O REPARO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ESTA COM PROBLEMAS NA MECANICA. 2.970,00
30/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1364; REF. EMPENHO 1019/2026 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO 2.970,00
04/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2026 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885 2.846,15
04/02/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1019/2026 123,85
TOTAL 2.970,00 2.970,00 2.970,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/02/2026 123,85 Lançada
TOTAL   123,85