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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1022 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 5 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLOCAR ARRUELA 70,00 70,00
1.00 BORRACHA AMORTECEDOR 70,00 70,00
1.00 ARRUELA 40,00 40,00
1.00 KIT REPARO PINÇA 156,00 156,00
1.00 TROCAR VELA 15,00 15,00
1.00 JOGO DE PASTILHAS 125,00 125,00
1.00 JUNTA HOMOCINETICA 180,00 180,00
1.00 SOLDAR DESCARGA 90,00 90,00
1.00 JOGO DE CABOS 150,00 150,00
1.00 OLEO MOTOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IXI9471, ESTA COM PROBLEMAS NO MOTOR E PARTES MECANICAS. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 COLOCAR ARRUELA BORRACHA AMORTECEDOR ARRUELA KIT REPARO PINÇA TROCAR VELA JOGO DE PASTILHAS JUNTA HOMOCINETICA SOLDAR DESCARGA JOGO DE CABOS OLEO MOTOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IXI9471, ESTA COM PROBLEMAS NO MOTOR E PARTES MECANICAS. 936,00
30/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/102444; REF. EMPENHO 1022/2026 7540 - CLOVIS MENEZES DEPRA 936,00
04/02/2026 Pagamento de Empenho 1022/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 936,00
TOTAL 936,00 936,00 936,00
SALDO A PAGAR 0,00