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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1024 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 5 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 UNIDADE PARA TUBO 6MM 17,00 68,00
1.00 PARAFUSO RODA 22X95 MM 45,00 45,00
1.00 PORCA RODA OSCILANTE CH 33 ROSCA FINA ALTA 18,00 18,00
1.00 GRAMPO 6/8 130,00 130,00
1.00 GRAMPO 3/4X82X380D 75,00 75,00
2.00 PORCA 3/4 DUPLA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO, PLACA JAP6H81. ESTA COM PROBLEMAS NAS RODAS. 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 UNIDADE PARA TUBO 6MM PARAFUSO RODA 22X95 MM PORCA RODA OSCILANTE CH 33 ROSCA FINA ALTA GRAMPO 6/8 GRAMPO 3/4X82X380D PORCA 3/4 DUPLA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO, PLACA JAP6H81. ESTA COM PROBLEMAS NAS RODAS. 348,00
03/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3537; REF. EMPENHO 1024/2026 9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA 348,00
05/02/2026 Pagamento de Empenho 1024/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 348,00
TOTAL 348,00 348,00 348,00
SALDO A PAGAR 0,00