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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RUDNEI SOARES FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1093 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 9G55 DIA 29.01.2026 DAS 09:30 AS 14:00 HS 49,80 49,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 9G55 DIA 29.01.2026 DAS 09:30 AS 14:00 HS 49,80
30/01/2026 RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 9G55 DIA 29.01.2026 DAS 09:30 AS 14:00 HS 49,80
04/02/2026 Pagamento de Empenho 1093/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,80
TOTAL 49,80 49,80 49,80
SALDO A PAGAR 0,00