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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAMILA BRUM CORRÊA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1125 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.25 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE P/CUMPRIR AGENDA NA SEC. DES. ECONOMICO DO ESTADO DIA 04.02.2026 SAIDA DIA 03.02 AS 19:00 HS RETORNO DIA 05.02 AS 00:00 HS 419,67 524,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE P/CUMPRIR AGENDA NA SEC. DES. ECONOMICO DO ESTADO DIA 04.02.2026 SAIDA DIA 03.02 AS 19:00 HS RETORNO DIA 05.02 AS 00:00 HS 524,59
30/01/2026 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE P/CUMPRIR AGENDA NA SEC. DES. ECONOMICO DO ESTADO DIA 04.02.2026 SAIDA DIA 03.02 AS 19:00 HS RETORNO DIA 05.02 AS 00:00 HS 524,59
03/02/2026 Pagamento de Empenho 1125/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 524,59
TOTAL 524,59 524,59 524,59
SALDO A PAGAR 0,00