Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2026 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026 |
9.877,29 |
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| 03/02/2026 |
liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de fevereiro de 2026 |
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9.877,29 |
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| 03/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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20,00 |
| 03/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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|
20,00 |
| 03/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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68,91 |
| 03/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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694,46 |
| 03/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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874,87 |
| 03/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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2.156,71 |
| 05/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1254/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.042,34 |
| TOTAL |
9.877,29 |
9.877,29 |
9.877,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |