| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1287 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026 | 3.943,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026 | 3.943,36 | ||
| 03/02/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de fevereiro de 2026 | 3.943,36 | ||
| 05/02/2026 | Pagamento de Empenho 1287/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.943,36 | ||
| TOTAL | 3.943,36 | 3.943,36 | 3.943,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||