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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1319 Data de lançamento: 03/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026 341,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2026 ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2026 341,64
03/02/2026 liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de fevereiro de 2026 341,64
05/02/2026 Pagamento de Empenho 1319/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 341,64
TOTAL 341,64 341,64 341,64
SALDO A PAGAR 0,00