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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1370 Data de lançamento: 05/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS EXAMES EM STA MARIA NO VEIC. JBH 7D60 DIA 03.02.2026 DAS 12:00 AS 18:00 HS 36,96 36,96
1.00 EM FAXINAL DO SOTURNO, NO VEIC. JBO 3E50 DIA 04.02.2026 DAS 05:00 AS 14:00 HS 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS EXAMES EM STA MARIA NO VEIC. JBH 7D60 DIA 03.02.2026 DAS 12:00 AS 18:00 HS EM FAXINAL DO SOTURNO, NO VEIC. JBO 3E50 DIA 04.02.2026 DAS 05:00 AS 14:00 HS 86,96
05/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS EXAMES EM STA MARIA NO VEIC. JBH 7D60 DIA 03.02.2026 DAS 12:00 AS 18:00 HS EM FAXINAL DO SOTURNO, NO VEIC. JBO 3E50 DIA 04.02.2026 DAS 05:00 AS 14:00 HS 86,96
TOTAL 86,96 86,96 0,00
SALDO A PAGAR 86,96