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Última atualização realizada em 13/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALEXANDRO ALMEIDA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1399 Data de lançamento: 06/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR USUÁRIOS ,NO VEIC. JCY 6B49 DIA 05.02.2026 DAS 06:20 AS 11:30 MIN 25,00 25,00
1.00 STA MARIA DIA 05.02.2026 DAS 12:00 AS 17:00 HS NO VEIC. JCY 6B49 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR USUÁRIOS ,NO VEIC. JCY 6B49 DIA 05.02.2026 DAS 06:20 AS 11:30 MIN STA MARIA DIA 05.02.2026 DAS 12:00 AS 17:00 HS NO VEIC. JCY 6B49 75,00
06/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR USUÁRIOS ,NO VEIC. JCY 6B49 DIA 05.02.2026 DAS 06:20 AS 11:30 MIN STA MARIA DIA 05.02.2026 DAS 12:00 AS 17:00 HS NO VEIC. JCY 6B49 75,00
TOTAL 75,00 75,00 0,00
SALDO A PAGAR 75,00