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Última atualização realizada em 13/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1453 Data de lançamento: 09/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC JBH 7D60 DIA 06.02.2026 DAS 11:00 AS 01:10 MIN.DIA 07.02.2026 194,53 194,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC JBH 7D60 DIA 06.02.2026 DAS 11:00 AS 01:10 MIN.DIA 07.02.2026 194,53
11/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC JBH 7D60 DIA 06.02.2026 DAS 11:00 AS 01:10 MIN.DIA 07.02.2026 194,53
TOTAL 194,53 194,53 0,00
SALDO A PAGAR 194,53