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Última atualização realizada em 13/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1496 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS FOLHA FERIAS ROSMARI E GABRIELLA 2026 256,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS FOLHA FERIAS ROSMARI E GABRIELLA 2026 256,23
10/02/2026 liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mes de fevereiro de 2026 - complementar 256,23
11/02/2026 Pagamento de Empenho 1496/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 256,23
TOTAL 256,23 256,23 256,23
SALDO A PAGAR 0,00