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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1511 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS NO IOF DIAS 10 E 11.02.2026 SAIDA 04:45 RETORNO 15:00 HS 419,67 419,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS NO IOF DIAS 10 E 11.02.2026 SAIDA 04:45 RETORNO 15:00 HS 419,67
11/02/2026 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS NO IOF DIAS 10 E 11.02.2026 SAIDA 04:45 RETORNO 15:00 HS 419,67
13/02/2026 Pagamento de Empenho 1511/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 419,67
TOTAL 419,67 419,67 419,67
SALDO A PAGAR 0,00