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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1652 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DAS 0929 AS 13:50 MIN 50,00 50,00
1.00 LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 12.02.2026 DAS 18:20 AS 21:30 MIN 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DAS 0929 AS 13:50 MIN LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 12.02.2026 DAS 18:20 AS 21:30 MIN 100,00
13/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DAS 0929 AS 13:50 MIN LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 12.02.2026 DAS 18:20 AS 21:30 MIN 100,00
18/02/2026 Pagamento de Empenho 1652/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00