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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1658 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HSCM NO VEIC. JAV 8E71 DIA 13.02.2026 DAS 07:00 AS 22:30 MIN. 209,82 209,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HSCM NO VEIC. JAV 8E71 DIA 13.02.2026 DAS 07:00 AS 22:30 MIN. 209,82
19/02/2026 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HSCM NO VEIC. JAV 8E71 DIA 13.02.2026 DAS 07:00 AS 22:30 MIN. 209,82
20/02/2026 Pagamento de Empenho 1658/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 209,82
TOTAL 209,82 209,82 209,82
SALDO A PAGAR 0,00