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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ERIOVALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1731 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEIC. JBA 4C28 PARA AFERIÇÃO NO DIA 13.02.2026 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEIC. JBA 4C28 PARA AFERIÇÃO NO DIA 13.02.2026 40,00
20/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEIC. JBA 4C28 PARA AFERIÇÃO NO DIA 13.02.2026 40,00
24/02/2026 Pagamento de Empenho 1731/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00