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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1737 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 18.02.2026 DAS 05:45 AS 14:30 MIN 50,00 50,00
1.00 P/STA MARIA NO VEIC. JBS 5B44 DIA 18.02.2026 DAS 17:45 AS 21:00 HS 49,03 49,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 18.02.2026 DAS 05:45 AS 14:30 MIN P/STA MARIA NO VEIC. JBS 5B44 DIA 18.02.2026 DAS 17:45 AS 21:00 HS 99,03
19/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 18.02.2026 DAS 05:45 AS 14:30 MIN P/STA MARIA NO VEIC. JBS 5B44 DIA 18.02.2026 DAS 17:45 AS 21:00 HS 99,03
20/02/2026 Pagamento de Empenho 1737/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,03
TOTAL 99,03 99,03 99,03
SALDO A PAGAR 0,00