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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MATHIAS DE MELLO RUMPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1768 Data de lançamento: 20/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 19.02.2026 DAS 11:55 AS 16:05 MIN. 50,00 50,00
1.00 P/STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO C.O HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 19.02.2026 DAS 23:30 AS 02:30 MIN DO DIA 20.02.2026 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 19.02.2026 DAS 11:55 AS 16:05 MIN. P/STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO C.O HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 19.02.2026 DAS 23:30 AS 02:30 MIN DO DIA 20.02.2026 100,00
20/02/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 19.02.2026 DAS 11:55 AS 16:05 MIN. P/STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO C.O HUSM , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 19.02.2026 DAS 23:30 AS 02:30 MIN DO DIA 20.02.2026 100,00
24/02/2026 Pagamento de Empenho 1768/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00