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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1812 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 23/02 com saida as 07:10h e retorno as 16:50. veiculo iyu6612. 49,97 49,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 23/02 com saida as 07:10h e retorno as 16:50. veiculo iyu6612. 49,97
23/02/2026 ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas no dia 23/02 com saida as 07:10h e retorno as 16:50. veiculo iyu6612. 49,97
04/03/2026 Pagamento de Empenho 1812/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,97
TOTAL 49,97 49,97 49,97
SALDO A PAGAR 0,00