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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2069 Data de lançamento: 24/02/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.77.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SOBREAVISO DE SERVIDORES DESEMPENHANDO O CARGO DE MOTORISTA NA SEC MUN DE SAÚDE FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026 401,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2026 SOBREAVISO DE SERVIDORES DESEMPENHANDO O CARGO DE MOTORISTA NA SEC MUN DE SAÚDE FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2026 401,67
24/02/2026 liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 - Pref 401,67
26/02/2026 Pagamento de Empenho 2069/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 401,67
TOTAL 401,67 401,67 401,67
SALDO A PAGAR 0,00