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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2171 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90047 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Sapatênis Profissional Antiderrapante Unissex, totalmente fechado, na cor preta e na cor na cor na branca, atendendo as exigências da NR-32 (norma regulamentadora da área da saúde), feito todo em EVA leve, sem cadarços, com solado antiderrapante, palmilha removível. Tamanhos a tratar com o fornecedor - Sapatênis Profissional Antiderrapante Unissex, totalmente fechado, na cor preta e na cor na cor na b Finalidade: A AQUISIÇÃO DE SAPATÊNIS PARA OS COLABORADORES DO HOSPITAL JUSTIFICA-SE PELA NEC 37,70 2.262,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 Sapatênis Profissional Antiderrapante Unissex, totalmente fechado, na cor preta e na cor na cor na branca, atendendo as exigências da NR-32 (norma regulamentadora da área da saúde), feito todo em EVA leve, sem cadarços, com solado antiderrapante, palmilha removível. Tamanhos a tratar com o fornecedor - Sapatênis Profissional Antiderrapante Unissex, totalmente fechado, na cor preta e na cor na cor na b Finalidade: A AQUISIÇÃO DE SAPATÊNIS PARA OS COLABORADORES DO HOSPITAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO, CONFORTO E SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS INTERNAS. SUBSTITUI O EMPENHO 12641 QUE FOI ESTORNADO. 2.262,00
TOTAL 2.262,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.262,00