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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2192 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 28 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Flexível freio DIANT 727,00 727,00
2.00 ARRUELA DE VEDAÇÃO 2,00 4,00
3.00 ABRACADEIRA NYLON 1,00 3,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN 225,00 225,00
1.00 Luva cardan furo 30mm(Luva cardan macho furo 30mm) 559,00 559,00
1.00 PONTEIRA CARDÂ 471,00 471,00
1.00 CRUZETA CARDAN 142,00 142,00
2.00 BUCHA AMORTECEDOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS CONSERTO VEÍCULOS: MARC VOLARE CHASSI:93PB74M1MFC054438, PLACA:IXB6540 34,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 Flexível freio DIANT ARRUELA DE VEDAÇÃO ABRACADEIRA NYLON ROLAMENTO CARDAN Luva cardan furo 30mm(Luva cardan macho furo 30mm) PONTEIRA CARDÂ CRUZETA CARDAN BUCHA AMORTECEDOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS CONSERTO VEÍCULOS: MARC VOLARE CHASSI:93PB74M1MFC054438, PLACA:IXB6540 2.199,00
27/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 01/3567; REF. EMPENHO 2192/2026 9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA 2.199,00
TOTAL 2.199,00 2.199,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.199,00