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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2193 Data de lançamento: 25/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 28 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARRUELA LISA 6,00 6,00
1.00 PONTEIRA DE CUICA 19,00 19,00
1.00 MANGUEIRA FLEXÍVEL 55,00 55,00
5.00 ABRACADEIRA NYLON Finalidade: COMPRA DE PEÇAS CONSERTO VEÍCULOS:; GRANMICRO CHASSI:9BM979277NB256050 PLACA:JBG3C98. 1,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2026 ARRUELA LISA PONTEIRA DE CUICA MANGUEIRA FLEXÍVEL ABRACADEIRA NYLON Finalidade: COMPRA DE PEÇAS CONSERTO VEÍCULOS:; GRANMICRO CHASSI:9BM979277NB256050 PLACA:JBG3C98. 85,00
27/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3568; REF. EMPENHO 2193/2026 9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA 85,00
TOTAL 85,00 85,00 0,00
SALDO A PAGAR 85,00