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Última atualização realizada em 05/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADESIO LUTZ CORDEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2223 Data de lançamento: 26/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: OBRA DE ESGOTO E SANEAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 29 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 GRADE PROTETORA DE BUEIRO 110 X 90, COM MOLDURA 2 POL 3/16 COM FERRO 20MM 680,00 2.040,00
4.00 GRADE PROTETORA DE BUEIRO 68 X 94, COM MOLDURA 2 POL 3/16 COM FERRO 20MM 580,00 2.320,00
2.00 GRADE PROTETORA DE BUEIRO 100 X 84, COM MOLDURA 2 POL 3/16 COM FERRO 20MM Finalidade: COMPRA DE GRADES PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ESGOTO PELA SEC DE OBRAS.. 630,00 1.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2026 GRADE PROTETORA DE BUEIRO 110 X 90, COM MOLDURA 2 POL 3/16 COM FERRO 20MM GRADE PROTETORA DE BUEIRO 68 X 94, COM MOLDURA 2 POL 3/16 COM FERRO 20MM GRADE PROTETORA DE BUEIRO 100 X 84, COM MOLDURA 2 POL 3/16 COM FERRO 20MM Finalidade: COMPRA DE GRADES PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ESGOTO PELA SEC DE OBRAS.. 5.620,00
27/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/42; REF. EMPENHO 2223/2026 12879 - ADESIO LUTZ CORDEIRO 5.620,00
03/03/2026 Pagamento de Empenho 2223/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.620,00
TOTAL 5.620,00 5.620,00 5.620,00
SALDO A PAGAR 0,00