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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 224 Data de lançamento: 15/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 diaria para viage4m a Rio Grande levar paciente p/consulta e exames na scrg , no veic.JBS 5b44 dia 15.01.2026 das 02:00 as 18:00 hs 209,82 209,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2026 1/2 diaria para viage4m a Rio Grande levar paciente p/consulta e exames na scrg , no veic.JBS 5b44 dia 15.01.2026 das 02:00 as 18:00 hs 209,82
19/01/2026 1/2 diaria para viage4m a rio grande levar paciente p/consulta e exames na scrg , no veic. jbs 5b44 dia 15.01.2026 das 02:00 as 18:00 hs 209,82
23/01/2026 Pagamento de Empenho 224/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 209,82
TOTAL 209,82 209,82 209,82
SALDO A PAGAR 0,00